Föregående ämne: Låsa och låsa upp avdelningsfakturorNästa ämne: Återskapa avdelningsfakturor


Godkänna eller avvisa avdelningsfakturor

Vanligtvis är det avdelningschefen som godkänner, återkallar eller avvisar en faktura. Du kan ändra status för en faktura tillbaka till skickad status genom att återkalla den.

När en faktura godkänns kan du inte återkalla den eller vidta någon annan åtgärd med fakturan. Alla eventuella justeringar och återställanden som görs på en godkänd faktura inkluderas i nästa olåsta eller framtida faktura.

När en faktura avvisas kan du korrigera debiteringarna genom att göra ändringar under pågående arbete av debiteringsreglerna. Kontakta din ekonomichef om du behöver hjälp med PA-justeringar.

Följ dessa steg:

  1. Öppna Hem och klicka på Avdelningar från Organisation.
  2. Öppna avdelningen och klicka på Fakturor.

    En lista med fakturor för avdelningen visas.

  3. Klicka på länken Fakturanummer för att öppna fakturan.
  4. Klicka på Godkänn eller Avvisa.