Föregående ämne: Skicka avdelningsfakturorNästa ämne: Godkänna eller avvisa avdelningsfakturor


Låsa och låsa upp avdelningsfakturor

Det är vanligtvis ekonomichefen som låser och låser upp fakturor.

Använd sidan Poster i avdelningsfakturor för att låsa och låsa upp fakturor.

När en faktura har skickats låses den automatiskt. När en faktura har låsts kan du inte lägga till några transaktioner i den. Om du har behörighet att skicka fakturor kan du temporärt låsa upp och återskapa sista-minuten-ändringar.

Följ dessa steg:

  1. Öppna Hem och klicka på Avdelningar från Organisation.
  2. Öppna avdelningen och klicka på Fakturor.

    En lista med fakturor för avdelningen visas.

  3. Klicka på länken Fakturanummer för att öppna fakturan
  4. Gör något av följande: