Procedere come descritto di seguito:
Verrà visualizzata la pagina Voce di transazione.
Viene visualizzata la pagina Voce.
Definisce il tipo di giustificativo
Definisce il numero utilizzato per monitorare ed elaborare la transazione.
Limiti: fino a 30 caratteri
Definisce il numero dell'ordine di acquisto associato alla transazione.
Specifica il codice del fornitore dell'azienda o risorsa fornitrice del il prodotto o servizio. Il codice del fornitore è obbligatorio per i giustificativi di spesa nel caso in cui non sia stata selezionata alcuna risorsa nel campo Sostenuto da.
Definisce la risorsa che ha sostenuto la spesa. La risorsa che ha sostenuto la spesa è obbligatoria per giustificativi di spesa, nel caso in cui non sia selezionato alcun fornitore.
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