Предыдущий раздел: Блокировка или разблокировка счетов-фактур подразделенийСледующий раздел: Восстановление счетов-фактур подразделений


Утверждение и отклонение счетов-фактур подразделения

Как правило, менеджер подразделения утверждает, возвращает или отклоняет счета-фактуры. Если вы хотите изменить состояние счета-фактуры на "Отправлено", то ее нужно возвратить.

Если счет-фактура утвержден, нельзя возвратить счет-фактуру и делать над ним какие-либо другие действия. Корректировки или обращения, выполненные для счета-фактуры после его утверждения, включаются со следующими разблокированными или будущими счетами-фактурами.

Если счет-фактура отклонен, могут быть сделаны корректировки НЗП или изменения правил дебетования для коррекции расходов. Обратитесь к финансовому менеджеру за помощью с корректировками НЗП.

Выполните следующие действия:

  1. Выберите пункты "Главная", "Организация" и "Подразделения".
  2. Откройте подразделение и щелкните "Счет-фактура".

    Отобразится список счетов-фактур для подразделения.

  3. Щелкните ссылку "Номер счета-фактуры", чтобы открыть счет-фактуру.
  4. Нажмите кнопку "Утвердить" или "Отклонить".