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総勘定元帳勘定の作成

総勘定元帳勘定を作成する前に、エンティティが存在することを確認します。 総勘定元帳勘定を作成した後に、それを編集できます。 どのコスト計画またはトランザクションからも参照されていない総勘定元帳勘定は削除できます。

以下の手順に従います。

  1. [管理]を開き、[会計]から[総勘定元帳勘定]をクリックします。

    総勘定元帳勘定のリストが表示されます。

  2. [新規]をクリックします。

    [作成]ページが表示されます。

  3. 以下のフィールドに入力します。
    メイン勘定 ID

    基準勘定番号の最初の部分を定義します。

    サブ勘定 ID

    基準勘定番号の 2 番目の部分を定義します。

    エンティティ

    総勘定元帳勘定に関連付けられたエンティティを定義します。

    勘定タイプ

    アカウントの分類に使用される勘定タイプを定義します。

    値:

    • 資産
    • 負債
    • 収益
    • 経費
    アクティブ

    このアカウントがアクティブであり、コスト計画への割り当てに利用できるかどうかを示します。

    間接費

    指定部門へのコスト請求にこのアカウントが使用されるかどうかを示します。 選択した場合は、必ず間接費ルールを作成してください。

    資本支出

    このアカウントが資本支出に使用されるかどうかを示します。

    非現金支出

    このアカウントが非現金支出に使用されるかどうかを示します。

  4. [保存]をクリックします。