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部門請求書の承認または拒否

通常は、部門マネージャが請求書を承認、取り消し、または拒否します。請求書を取り消すと、請求書ステータスを提出直後まで戻すことができます。

請求書は、承認されると、取り消したり、他の操作を加えたりできなくなります。 承認後に請求書に調整、逆仕訳を行った場合、次回以降のロックされていない請求書に反映されます。

請求書は、拒否されると、WIP 調整や、借方ルールの変更を行って、請求を修正できるようになります。 WIP の調整に関してサポートが必要な場合は、会計マネージャに連絡してください。

以下の手順に従います。

  1. [ホーム]を開き、[組織]から[部門]をクリックします。
  2. 部門を開き、[請求書]をクリックします。

    自分の部門宛の請求書が表示されます。

  3. [請求書番号]リンクをクリックし、請求書を開きます。
  4. [承認]または[拒否]をクリックします。