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Inviare fatture dipartimento

In genere, il manager finanziario invia le fatture per l'approvazione. Le fatture inviate vengono automaticamente bloccate e contrassegnate con lo stato "Inviato". Le fatture inviate possono essere richiamate, approvate o rifiutate.

Procedere come descritto di seguito:

  1. Aprire la fattura facendo clic sul collegamento Numero fattura.
  2. Salvare le modifiche.

Ulteriori informazioni:

Visualizzazione delle fatture di dipartimento