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Envío de facturas de departamento

Su gestor financiero normalmente envía la factura para su aprobación. Las facturas enviadas se bloquean automáticamente y tienen el estado de "Enviadas". Las facturas enviadas pueden devolverse, aprobarse o rechazarse.

A continuación, realice los siguientes pasos:

  1. Abra la factura haciendo clic en el vínculo Número de factura.
  2. Guarde los cambios realizados.

Más información:

Visualización de las facturas de los departamentos