Du kan redigere eller justere en posteret IA-transaktion.
Følg disse trin:
Oprettelsessiden vises.
Transaktioner, der matcher kriterierne, vises.
Siden til redigering af transaktion vises.
Giver transaktionsdatoen.
Giver investerings-id for denne transaktion. Investeringen skal være økonomisk aktiveret.
Identificerer navnet på projektet eller investeringen.
Identificerer debiteringskoden for projektet eller opgaven. Du kan vælge mellem alle tilgængelige debiteringskoder eller debiteringskoder, der er tilgængelige for projektet.
Definerer id'et på den ressource, der er tilknyttet transaktionen.
En ressource kan være en person (arbejdskraft), udstyr, materiale eller en udgift, afhængigt af ressourcetypen for den omkostning, som du behandler for denne transaktion.
Definerer rollen ved angivelse af en rollebaseret pris eller rollebaseret omkostning for transaktionen. Ressourcetypen for rollen skal svare til ressourcetypen for den tilknyttede ressource.
Definerer ressourcens transaktionsklasse. Denne værdi udfyldes automatisk, hvis ressourcen er tildelt en transaktionsklasse. Hvis det ikke sker, skal du vælge en transaktionsklasse.
Definerer ressourcens kode for inputtype. Udfyldes automatisk, hvis ressourcen er tildelt en inputtype. Hvis det ikke sker, skal du vælge en inputtype.
Definerer antallet af enheder, der behøves for at beregne de totale omkostninger. Dette felt accepterer negative tal.
Giver den omkostning, der er knyttet til transaktionen. Hvis en omkostning/sats-matrix er knyttet til den valgte investering, en enhed eller en systemstandard, skal du lade dette felt være tomt for at anvende den omkostning, der er defineret i omkostning/sats-matrixen. Ellers skal du indtaste den reelle omkostning, der er knyttet til transaktionen.
Hvis flere valutaer ikke er aktiveret, er standarden systemvalutaen. Hvis brug af flere valutaer er aktiveret, anvendes den aktive valuta, der er angivet først i alfabetet, som standard til transaktionsomkostninger. Hvis ADP og INR f.eks. er aktive, bliver ADP til standardvalutaen. Vælg en anden valuta efter behov.
Giver den faktureringssats, der er knyttet til transaktionen. Hvis en omkostning/sats-matrix er knyttet til den valgte investering, en enhed eller en systemstandard, skal du lade dette felt være tomt for at anvende den sats, der er defineret i omkostning/sats-matrixen. Ellers skal du indtaste den faktureringssats, der er knyttet til transaktionen.
Hvis flere valutaer ikke er aktiveret, er standarden systemvalutaen. Hvis brug af flere valutaer er aktiveret, anvendes den aktive valuta, der er angivet først i alfabetet, som standard til transaktionssats. Hvis ADP og INR f.eks. er aktive, bliver ADP til standardvalutaen. Vælg en anden valuta efter behov.
Definerer brugerdefinerede egenskaber. Kan kun vælges, hvis CA Clarity PPM-administratoren har oprettet opslagsværdier ved brug af Studio.
Vælg en udgiftstype for at bestemme, hvordan debiteringen behandles. En kapitaludgift bogføres anderledes end afskrivning.
Angiver, om denne transaktion repræsenterer omkostninger, der skal debiteres internt til afdelinger. Hvis denne indstilling ikke er valgt, bliver denne transaktion ikke tilgængelig for opkrævning eller fakturering.
Indtast alle yderligere oplysninger for transaktionen.
Indikerer, om priserne genberegnes. Markér dette afkrydsningsfelt for at genberegne priserne. Feltet vises altid, uafhængigt af den filtrering du foretager.
IA-justeringen sættes i bero, indtil den godkendes eller forkastes.
Hvis flere valutaer er aktiveret, og valutakoden ændres, genberegnes valutabeløbet, der er knyttet til transaktionen, med den ændrede valutakode.
|
Copyright © 2013 CA.
Alle rettigheder forbeholdes.
|
|