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核准或拒绝 WIP 调整(不复查)

必须对所有 WIP 调整进行复查,然后才能对其进行核准或拒绝。 通常,二级复查人员负责确定 WIP 调整是否正确。

请按下列步骤操作:

  1. 打开“主页”,并从“财务管理”中单击“核准 WIP 调整”。

    此时会显示核准 WIP 调整页。

  2. 根据需要筛选特定 WIP 调整用于复查。
  3. 选择每个事务,在不复查明细的情况下核准或拒绝它们。
  4. 单击“核准”或“拒绝”。

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核准或拒绝 WIP 调整(要复查)